Faktúra 3190406
Dátum vyhotovenia: 8.4.2019
Faktúra doručená: 18.4.2019
Číslo objednávky: 211,242/3/Vn/3/2019
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - c. I. tr., 210.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,26 EUR
ceny sú vrátane DPH