Faktúra 3190304
Dátum vyhotovenia:
18.3.2019
Faktúra doručená:
27.3.2019
Číslo objednávky:
182/3/Ha/3/2019
Číslo zmluvy:
85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,40 EUR
ceny sú vrátane DPH