Faktúra 3190281
Dátum vyhotovenia: 14.3.2019
Faktúra doručená: 18.3.2019
Číslo objednávky: 165/3/Sl/3/2019
Číslo zmluvy: 65/4/2018
Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 524.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
628,82 EUR
ceny sú vrátane DPH