Faktúra 3190257
Dátum vyhotovenia: 4.3.2019
Faktúra doručená: 11.3.2019
Číslo objednávky: 143/3/Kl/3/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá, 199.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,98 EUR
ceny sú vrátane DPH