Faktúra 3190201
Dátum vyhotovenia: 18.2.2019
Faktúra doručená: 28.2.2019
Číslo objednávky: 108/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, 62.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,20 EUR
ceny sú vrátane DPH