Faktúra 3190191
Dátum vyhotovenia:
15.2.2019
Faktúra doručená:
26.2.2019
Číslo objednávky:
72/3/Sl/2/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 1366.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 640,16 EUR
ceny sú vrátane DPH