Faktúra 3190030
Dátum vyhotovenia:
14.1.2019
Faktúra doručená:
21.1.2019
Číslo objednávky:
01/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 10191.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 229,56 EUR
ceny sú vrátane DPH