Faktúra 3181366
Dátum vyhotovenia: 20.11.2018
Faktúra doručená: 28.11.2018
Číslo objednávky: 1000/3/Kl/11/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 90.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,46 EUR
ceny sú vrátane DPH