Faktúra 3181364
Dátum vyhotovenia: 16.11.2018
Faktúra doručená: 28.11.2018
Číslo objednávky: 778,852/3/Va/9/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 38.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,80 EUR
ceny sú vrátane DPH