Faktúra 3181347
Dátum vyhotovenia: 13.11.2018
Faktúra doručená: 22.11.2018
Číslo objednávky: 971/3/Va/11/2018
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III. tr., 198 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH