Faktúra 3181313
Dátum vyhotovenia: 8.11.2018
Faktúra doručená: 14.11.2018
Číslo objednávky: 806/3/Va/9/2018
Dodávateľ
SLOVSKAL s.r.o.
kameňolom Krnča
95619 Krnča
IČO: 34112758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň - c. III. tr., 176.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,40 EUR
ceny sú vrátane DPH