Faktúra 3181215
Dátum vyhotovenia: 15.10.2018
Faktúra doručená: 19.10.2018
Číslo objednávky: 887/3/Iš/10/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 44.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,00 EUR
ceny sú vrátane DPH