Faktúra 3181086
Dátum vyhotovenia: 26.9.2018
Faktúra doručená: 2.10.2018
Číslo objednávky: 37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN, 2126.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 552,17 EUR
ceny sú vrátane DPH