Faktúra 3181076
Dátum vyhotovenia:
24.9.2018
Faktúra doručená:
28.9.2018
Číslo objednávky:
753/3/Ka/9/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 131.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,68 EUR
ceny sú vrátane DPH