Faktúra 3180822
Dátum vyhotovenia: 26.7.2018
Faktúra doručená: 3.8.2018
Číslo objednávky: 570/3/Be/7/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 072AC, 120.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,56 EUR
ceny sú vrátane DPH