Faktúra 3180743
Dátum vyhotovenia: 30.6.2018
Faktúra doručená: 12.7.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 16.-30.6.2018, 1866.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 239,96 EUR
ceny sú vrátane DPH