Faktúra 3180733
Dátum vyhotovenia: 30.6.2018
Faktúra doručená: 12.7.2018
Číslo objednávky: 546/3/Be/6/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - oprava vozidiel, 90.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,02 EUR
ceny sú vrátane DPH