Faktúra 3180707
Dátum vyhotovenia: 3.7.2018
Faktúra doručená: 4.7.2018
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-30.6.2018, 3539.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 246,85 EUR
ceny sú vrátane DPH