Faktúra 3180646
Dátum vyhotovenia: 18.6.2018
Faktúra doručená: 20.6.2018
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.6.2018, 2391.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 869,54 EUR
ceny sú vrátane DPH