Faktúra 3180618
Dátum vyhotovenia: 31.5.2018
Faktúra doručená: 13.6.2018
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - vyúčtov. - PD - 05/2018, -45.72 EUR