Faktúra 3180617
Dátum vyhotovenia: 4.6.2018
Faktúra doručená: 12.6.2018
Číslo objednávky: 422/3/Ka/5/2018
Číslo zmluvy: 31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután, 69.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,87 EUR
ceny sú vrátane DPH