Faktúra 3180616
Dátum vyhotovenia: 31.5.2018
Faktúra doručená: 12.6.2018
Číslo zmluvy: 6432/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - vyúčtov. - BN - 05/2018, 45.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,14 EUR
ceny sú vrátane DPH