Faktúra 3180579
Dátum vyhotovenia: 4.6.2018
Faktúra doručená: 5.6.2018
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM str. PE - 16.-31.5.2018, 2519.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 023,46 EUR
ceny sú vrátane DPH