Faktúra 3180564
Dátum vyhotovenia: 24.5.2018
Faktúra doručená: 5.6.2018
Číslo objednávky: 369/3/Iš/5/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 129.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,99 EUR
ceny sú vrátane DPH