Faktúra 3180531
Dátum vyhotovenia: 15.5.2018
Faktúra doručená: 25.5.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - NR - 1.-15.5.2018, 171.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,50 EUR
ceny sú vrátane DPH