Faktúra 3180489
Dátum vyhotovenia: 14.5.2018
Faktúra doručená: 17.5.2018
Číslo objednávky: 357/3/Vn/5/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Podložka gumová, 129 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,80 EUR
ceny sú vrátane DPH