Faktúra 3180477
Dátum vyhotovenia: 30.4.2018
Faktúra doručená: 15.5.2018
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - ES PD - 04/2018 - vyúč., -38.21 EUR