Faktúra 3180466
Dátum vyhotovenia: 30.4.2018
Faktúra doručená: 11.5.2018
Číslo objednávky: 336/3/He/4/2018
Číslo zmluvy: 30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba, 414 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,80 EUR
ceny sú vrátane DPH