Faktúra 3180375
Dátum vyhotovenia: 16.4.2018
Faktúra doručená: 20.4.2018
Číslo objednávky: 263/3/He/4/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 145.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,02 EUR
ceny sú vrátane DPH