Faktúra 3180363
Dátum vyhotovenia:
17.4.2018
Faktúra doručená:
18.4.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM str. NP - 1.-15.4.2018 , 267.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
320,68 EUR
ceny sú vrátane DPH