Faktúra 3180344
Dátum vyhotovenia: 31.3.2018
Faktúra doručená: 16.4.2018
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - vyúčtov. str. NP - 03/2018, 59.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,21 EUR
ceny sú vrátane DPH