Faktúra 3180319
Dátum vyhotovenia:
1.4.2018
Faktúra doručená:
9.4.2018
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka 03/2018, 112.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,93 EUR
ceny sú vrátane DPH