Faktúra 3180179
Dátum vyhotovenia: 23.2.2018
Faktúra doručená: 2.3.2018
Číslo objednávky: 03/4/Mk/01/2018
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ str. NP, 8433.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 119,82 EUR
ceny sú vrátane DPH