Faktúra 3180103
Dátum vyhotovenia:
30.1.2018
Faktúra doručená:
6.2.2018
Číslo objednávky:
66/3/Iš/1/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 18.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,40 EUR
ceny sú vrátane DPH