Faktúra 3180049
Dátum vyhotovenia: 15.1.2018
Faktúra doručená: 22.1.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 1.-15.1.18 str. NR, 571.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
686,18 EUR
ceny sú vrátane DPH