Faktúra 3171400
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Faktúra doručená: 10.1.2018
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrika 1--.-31.12.17 NP, 62.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,99 EUR
ceny sú vrátane DPH