Faktúra 3171218
Dátum vyhotovenia: 1.12.2017
Faktúra doručená: 5.12.2017
Číslo zmluvy: 6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 11/2017, 394.51 EUR
Názov položky:
Mobily 11/2017, 34.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
429,16 EUR
ceny sú vrátane DPH