Faktúra 3171182
Dátum vyhotovenia: 15.11.2017
Faktúra doručená: 20.11.2017
Číslo objednávky: 798/3/Ha/11/2017
Číslo zmluvy: 56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,80 EUR
ceny sú vrátane DPH