Faktúra 3171165
Dátum vyhotovenia: 31.10.2017
Faktúra doručená: 14.11.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 10/17 NR-vyúčt., 39.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,14 EUR
ceny sú vrátane DPH