Faktúra 3170953
Dátum vyhotovenia: 30.9.2017
Faktúra doručená: 9.10.2017
Číslo objednávky: 627/3/Vn/9/2017
Číslo zmluvy: 65/4/2017
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 1506 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 807,20 EUR
ceny sú vrátane DPH