Faktúra 3170542
Dátum vyhotovenia: 1.6.2017
Faktúra doručená: 15.6.2017
Číslo objednávky: 293/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 164.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,16 EUR
ceny sú vrátane DPH