Faktúra 3170539
Dátum vyhotovenia: 31.5.2017
Faktúra doručená: 15.6.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PD 05/2017 vyúčt., -216.43 EUR