Faktúra 3170502
Dátum vyhotovenia: 31.5.2017
Faktúra doručená: 7.6.2017
Číslo objednávky: 186/3/Ka/4/2017
Číslo zmluvy: 97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené, 83.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,70 EUR
ceny sú vrátane DPH