Faktúra 3170451
Dátum vyhotovenia: 15.5.2017
Faktúra doručená: 1.6.2017
Číslo objednávky: 201/3/Iš/4/2017
Číslo zmluvy: 78/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH