Faktúra 3170295
Dátum vyhotovenia: 31.3.2017
Faktúra doručená: 13.4.2017
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM NR 16.-31.3.2017, 957.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 149,37 EUR
ceny sú vrátane DPH