Faktúra 3170186
Dátum vyhotovenia: 28.2.2017
Faktúra doručená: 14.3.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PD 02/2017-vyúčt., 573.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
687,82 EUR
ceny sú vrátane DPH