Faktúra 3170139
Dátum vyhotovenia: 27.2.2017
Faktúra doručená: 2.3.2017
Číslo objednávky: 11/4/Mk/02/2017
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 32977.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39 573,16 EUR
ceny sú vrátane DPH