Faktúra 3170106
Dátum vyhotovenia: 3.2.2017
Faktúra doručená: 15.2.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 1.2.-28.2.2017 NP, 60.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,74 EUR
ceny sú vrátane DPH