Faktúra 3170092
Dátum vyhotovenia: 2.2.2017
Faktúra doručená: 14.2.2017
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží 1.1.-29.1.2017, 29.02 EUR
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží 1.1.-29.1.2017, 20.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,27 EUR
ceny sú vrátane DPH