Faktúra 3160819
Dátum vyhotovenia:
17.10.2016
Faktúra doručená:
27.10.2016
Číslo objednávky:
590/3/He/10/2016
Číslo zmluvy:
39/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK, 240.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,00 EUR
ceny sú vrátane DPH